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西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算

 

 

目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况 

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  • 其他重要事项情况说明

部分、名词解释。

 

 

    

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职能

    街道办主要职责:据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定,结合实际,制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法,并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。劳保所基本职能:建立街道、社区劳动保障信息平台,做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展文体活动;走访慰问孤老、因病住院退休人员,协助家属料理去世退休人员的后事;负责劳动保障统计调查等工作;在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下,配合做好辖区内的劳动保障监察工作;依法调解劳动人事争议,负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作;承担城乡居民社会养老保险经办的业务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘街道办事处位于南宁市西乡塘区明秀西路117号,单位性质:行政单位,经费管理方式:财政全额拨款,机构级别:正科级,基本职能:内设机构:5个,分别是党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、经济贸易办公室、市政管理办公室。

    2. 所属单位

     西乡塘街道办事处劳动保障事务所位于南宁市西乡塘区鲁班路23号,单位性质:事业单位,经费管理方式:财政全额拨款,机构级别:副科级。主管部门是:南宁市西乡塘街道办事处。内设岗位有:就业股、社保股。

    

(二)部门预算单位构成

1.138 西乡塘街道办事处

2.138001  西乡塘街道办事处本级

3.138002  西乡塘街道办事处劳保所

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

街道办人员构成:在职行政编制17人。劳保所人员构成:在职人员编制数:8人。

(二)人员构成

街道办人员构成:人员编制数:在职行政编制17人,实有17人,聘用人员  428人,实有 428人。劳保所人员构成:在职人员编制数:8人,实有:8人。临时聘用人员:5人。公益性岗位人员:1人。

 

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算2691.36万元,同比增加676.5万元,同比增长33.57%。其中:

1、一般公共财政预算拨款2690.35万元,同比增加675.49万元,同比增长25.11%。

2、上年结余收入1.01万元,同比增加1.01万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:编外聘用人员大幅度增加。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算2691.36万元,其中:基本支出2201.7万元,占支出总预算81.81%,同比增加426.62万元,增长24.03%;项目支出489.67万元,占支出总预算18.19%,同比增加249.89万元,增长104.22%。支出增长的主要原因:是人员大幅度增加和项目增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

(1)一般公共服务类科目434.18万元,占支出总预算的16.13%,同比增加79.28万元,增长22.33%,主要用于:党建组织员、社区统计协管员、聘用人员(机关)聘用人员、预防青少年犯罪、统计在职工作者工资,在职人员公用经费、流动人口协管员公用经费、社区直管党员活动经费、大行动奖励金、网格信息采集核查经费、业务费、维稳安全生产经费、纪检组织专项经费等支出。

(2)公共安全支出5.7万元,占支出总预算的0.21%,同比增加5.7万元,增长100%;主要用于慰问现役军人家属、社区监控设备、重点优抚对象数据核查工作经费。

(3)社会保障和就业类科目1107.01万元,占支出总预算的41.13%,同比增加141.15万元,增长14.61%,主要用于:居家养老工作人员、新农保工作人员、社区(村)惠民资金等支出。

(4)医疗卫生类科目440.21万元,占支出总预算的16.36%,同比增加101.19万元,增长29.85%,主要用于:食药监督协管员、流动人口协管员工资支出,计生专干补助以及计划生育工作经费等支出。

(5)城乡社区类科目658.23万元,占支出总预算的24.46%,同比增加339.61万元,增长106.59%,主要用于:市容联防队员、城管协管员工资支出,大行动工作经费、交通整治经费、“五乱”整治经费等支出。

(6)农林水事务类科目21.74万元,占支出总预算的0.81%,同比增长2.87万元,增长15.21%,主要用于:村干补助、离任村干补助、村委公用经费等支出。

(7)资源勘探电力信息等事务支出类科目2万元,占支出总预算的0.07%,同比增长2万元,增长100%主要用于:安监员岗位津贴支出。

(8)住房保障支出类科目19.91万元,占支出总预算的0.74%,同比增长2.32万元,增长13.19%,主要用于:在职在编住房公积金支出。

(9)其他支出类科目,2.39万元,占支出总预算的0.08%,同比增长2.39万元,增长100%,主要用于:基层岗位津贴、固定资产投资经费等支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算2201.7万元,占支出总预算的81.81%,同比增加426.62万元,增长24.03%。其中:

    ①工资福利支出2022.89万元,占基本支出预算的91.88%,同比增加352.39万元,增长21.09%。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。

②商品和服务支出104.87万元,占基本支出预算的4.80%,同比增加67.08万元,增长177.51%。主要用于为保证本级、劳保所和下辖11个社区、1个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待等支出。

③对个人和家庭的补助73.94万元,占基本支出预算的3.36%,同比增加6.70万元,增长9.96%。主要用于村计生专干、人口管理员生活补助、事业单位离退休人员的工资发放、公务员医疗补助和住房公积金的缴纳等支出。

 (2)项目支出预算489.67万元,占支出总预算的18.19%,同比增加249.89万元,增长104.22%。其中:

 ①商品和服务支出225.25万元,占项目支出预算的   46%,同比增加88.09万元,增加64.22%。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

②对个人和家庭的补助82.96万元,占项目支出预算的   16.94%,同比增加82.20万元,增长10815.78%。主要用于2016年未完成事项和2017年预计开支:社区下辖支部书记补助、直管党员活动经费、计生专干补助和人口管理员补助等;流动人口协管员工资和福利等支出经费预算。

    ③其他资本性支出163.84万元,占基本支出预算的33.46%,同比增加33.46万元,增长100%。主要用于社区购买办公用房、社区服务用房项目工程款和社区、村惠民补助资金等。

 

    二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算2690.35万元,其中:一般公共预算收入预算2690.35万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算2691.36万元,其中:一般公共预算支出预算2691.36万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)预算数为0.1万元,主要用于:人大工作开支。

2010199一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)预算数为0.01万元,主要用于:人大换届选举街道选区经费支出。

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行政府办公厅(室)及相关机构事务(项)预算数为224.84万元,主要用于:聘用人员(机关)工资,流动人口协管员办公经费,在职人口公用经费,街道办水电费、邮电费,在职在编人员工资等支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理政府办公厅(室)及相关机构事务(项)预算数为64.95万元,主要用于:街道办日常业务,大行动奖励金、安全感满意度奖惩、网格化管理工作经费、维稳及安全中心经费等支出。

2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)预算数为6.56万元,主要用于:大行动活动经费,精神障碍患者监护工作等支出。

2010599一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)预算数为56.48万元,主要用于:社区统计协管员和统计专职工作者工资支出。

2010099一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)预算数为3万元,主要用于:纪检组织专项工作经费支出。

2011399一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)预算数为1.60万元,主要用于:安全生产工作等支出。

2012902一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般群众团体事务(群众团体事务)(项)预算数为0.1万元,主要用于:儿童家园新建项目建设开支。

2012999一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为14.03万元,主要用于:预防青少年犯罪工作者工资,大学生助理项目,妇联中心工作经费,团工作及预防青少年犯罪工作专项经费支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务管理(组织事务)(项)预算数为0.23万元,主要用于:党务等工作支出。

2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)预算数为61.43万元,主要用于:党建组织员工资,社区(村)党员活动经费,市、城区选举党代表工作经费等支出。

2013399一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)预算数为0.62万元,主要用于:宣传资料等支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政事务管理(其他共产党事务支出)(项)预算数为0.23万元,主要用于:党建工作等支出。

(2)2049901公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)预算数为5.70万元,主要用于:安全生产工作等政策。

   (3)2080105社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)流动保障监察(项)预算数为61.26万元,主要用于:流动保障监察协查员工作经费,劳保所在职人员公用经费、工资、邮电费、水电费、公务接待等支出。

2080109社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为21.51万元,主要用于:新农保工作者工资、新农合工作经费支出。

2080204社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军拥属(项)预算数为0.12万元,主要用于:慰问现役军人家属,重点优抚对象数据核查工作经费支出。

2080208社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为937.36万元,主要用于:社区人员工资,社区公用经费,惠民资金项目,社区服务用房工程款等支出。

    2080299社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为52.19万元,主要用于:居家养老工资性支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为2.37万元,主要用于:劳保所退休人员工资支出。

    2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为32.21万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费支出。

  (4)2100409医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)预算数为0.87万元,主要用于:防艾工作经费等支出。

2100499医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数为0.40万元,主要用于:灭蚊防病卫生工作经费支出。

2100717医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为229.43万元,主要用于:流动人口协管员工资性支出。

2100799医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为69.42万元,主要用于:计生专干补助,计划生育工作经费等支出。

2101099医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算数为116.99万元,主要用于:食药监督协管员工资性支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为8.08万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为3.44万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2101103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为10.93万元,主要用于:用于街道本级在职在编公务员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。

2101299医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为0.64万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的养老保险和职业年金支出。

  • 2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为658.23万元,主要用于:市容联防协管员、城管协管员工资性支出,大行动工作经费,“五乱”整治、交通整治等支出。
  • 2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为21.74万元,主要用于:村委公用经费,在职村干补助和离任村干补助支出。
  • 2150605资料勘探信息的支出(类)安全生产监管(款)安监管监察专项(项)预算数为2万元,主要用于:安监员岗位津贴支出。
  • 2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)预算数为19.91万元,主要用于:在职在编人员住房公积金支出。
  • 2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)预算数为2.39万元,主要用于:基层岗位津贴,固定资产投资工作经费支出。

     2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元,比2016年预算减少2.70万元,同比下降64%。

1. 1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算1.5万元,与2016年持平,主要用于:各级单位到我办的学习、参观、考察等接待,约50批次共1500余人。

3.公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算2.7万元减少2.7万元,同比下降100%,减少的原因主要是:公务用车改革,公务车全部上交收回。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费2017年本部门机关运行经费预算104.87万元比2016年预算增加6.87万元,增加7%,减少的原因主要是:2016年街道本级、所属二层单位劳保所和下辖的社区、村、流动协管员等第四季度公用经费调整到2017年预算使用。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门及二层机构共有车辆0辆,均是一般公务用车;本部门及二层机构总资产564.70万元,其中流动资产251.52万元,固定资产313.17万元,在建工程0万元,无形资产0万元。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额101.83万元,其中:一般公共预算支出101.83万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. “五乱”整治专项工作经费项目40万元,全部为一般预算拨款。

  1. 2016年村(社区)惠、民补助资金项目工程类(第一期)61.83万元,全部为一般预算拨款。

 

五、名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表